是的,減免就是減半征收那種。抵免就是退役軍人可以抵免個(gè)稅的
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
用直接法計(jì)算企稅應(yīng)納稅所得額時(shí),等于收入總額減去不征稅收入減去免稅收入減去各項(xiàng)扣除減去準(zhǔn)于彌補(bǔ)的以前年度虧損,各項(xiàng)扣除里面包不包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,廣宣費(fèi)支出,罰金,違約金之類的 初級(jí)會(huì)計(jì)
應(yīng)納稅所得額里面減去的不征稅收入和免稅收入是啥了
減免稅額跟抵免稅額 跟公式里面的 不征稅收入 免稅收入 不是一回事吧?各自包括些啥呢
老師,個(gè)體電子稅務(wù)局的有票收入(未達(dá)起征點(diǎn))是不含稅收入,不包括減免的營(yíng)業(yè)外收入(1%減完稅額),自然人扣激端的收入包括1%減免稅額,所以電子稅務(wù)局的收入累計(jì)數(shù)不等于自然人扣繳端的收入總額,對(duì)嗎
前期電費(fèi)是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用怎么寫摘要?
我收到0.01到賬做會(huì)計(jì)憑證做哪里?抖音打款測(cè)試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我想請(qǐng)問,我8月5號(hào)發(fā)生一次油費(fèi)100,8月15號(hào)發(fā)生一次油費(fèi)150元,我于8月20號(hào)統(tǒng)一開票250元………這種情況下,我也沒有跨月開票報(bào)銷,如果予以報(bào)銷,合理嗎??? 我家會(huì)計(jì)講實(shí)報(bào)實(shí)銷,是一筆對(duì)應(yīng)一筆,8月5號(hào)應(yīng)開票100,8月15應(yīng)開票150…這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師,如果一個(gè)員工含社保個(gè)人部分工資是4000,扣社保個(gè)人部分實(shí)發(fā)3500,計(jì)提工資,和計(jì)提社保,這兩部分正確分錄分別是
老師 我們分所參與項(xiàng)目投標(biāo) 中標(biāo)了支付中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(錢有分所轉(zhuǎn)入總部 再由總部支付給招標(biāo)平臺(tái)),對(duì)應(yīng)的發(fā)票 總部做賬使用了,現(xiàn)在分所說費(fèi)用實(shí)際是有他們付的款 他們也需要發(fā)票入賬,這種情況怎么處理
一般納稅人廣告牌制作稅率是多少?
貿(mào)易的開票開什么類目
老師你好,如果在3家公司任職,一家公司工資是6000元,另外2家各1000元,9月說要實(shí)行強(qiáng)制繳納社保,這個(gè)社保要怎么繳納?