你好,確實(shí)是向法人代表借款了,然后用來發(fā)放工資了嗎
有點(diǎn)小糊涂,兩種方法,哪種對(duì): 1:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000 庫存現(xiàn)金:19000 第二種:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:庫存現(xiàn)金20000 借現(xiàn)金:1000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000
老師,有個(gè)公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請問一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
企業(yè)工資平時(shí)都是現(xiàn)金發(fā)放,但是庫存現(xiàn)金不夠了法人支付的,可以發(fā)放的時(shí)候直接 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-法人 嗎
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款款,然后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應(yīng)付款
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
實(shí)際不是啊,法人走個(gè)人賬戶走的,我看這個(gè)公司之前全是走的現(xiàn)金發(fā)工資
你好,實(shí)際不是,就不可以這樣做的?
那可以在科目里面,銀行賬戶里加法人個(gè)人賬戶嗎?
你好,不可以。 因?yàn)榉ㄈ藗€(gè)人賬戶,根本不是單位的銀行存款的資金?