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老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理

2022-12-14 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-14 16:04

進行賬務調整就可以,借:現(xiàn)金,貸:預付賬款

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進行賬務調整就可以,借:現(xiàn)金,貸:預付賬款
2022-12-14
借庫存現(xiàn)金貸預付賬款。
2022-12-14
同學你好 這樣做可以的,暫估的原材料紅沖了就行了
2021-01-11
借庫存商品 貸生產成本,借生產成本,貸原材料 暫估入庫,
2021-01-11
這個可以先掛著這個,后面確定不給貨物在做 借原材料,負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),進項稅額轉出,
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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