同學你好 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理20000 ??? ? ??累計折舊380000 貸:固定資產(chǎn)400000 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理3000 貸:銀行存款3000 變賣開票 借:銀行存款2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000?? 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益21000 貸:固定資產(chǎn)清理21000
C公司擁有一臺生產(chǎn)用的設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準報廢后轉(zhuǎn)入清理。該設(shè)備原始價值為330000元,累計折舊金額為299000元,已計提減值準備的金額為13000元。在清理過程中,以銀行存款支付清理費用11000元,殘料變賣收人為7500元。該項資產(chǎn)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。3.要求根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計分錄。
1.東升公司一臺機器設(shè)備,因為使用期滿經(jīng)批準報廢。該設(shè)備原值為300000元,果計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發(fā)生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收人為2000元(不考慮相關(guān)稅費)。要求:數(shù)東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會計分錄。2.東升公司有一廠房因地震發(fā)生損毀,廠房原值為20000000元,累計折舊為1000000元,已提減值準備為40000元,在清理過程中用轉(zhuǎn)賬支票支付的清理費用為300000元,變價材料收人為400000元存人銀行(不考慮相關(guān)稅費)。要求:做東升公司固定資產(chǎn)清理的會計分錄。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準報廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
機械設(shè)備使用期滿經(jīng)批準報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準備20000元,清理過程中發(fā)生清理費用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
機械設(shè)備使用期滿經(jīng)批準報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準備20000元,清理過程中發(fā)生清理費用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險費有專票可以抵扣進項嗎?可以入固定資產(chǎn),保險費入管理費用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務局發(fā)的通知(核實不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個機器,但是之前外賬會計從來沒有計提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補計提折舊,這個具體的分錄應該怎么寫,原值是16萬,分8年計提,殘值是百分之五,算出來每個月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉(zhuǎn)讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎?具體要怎么做?
這個月報個稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年營業(yè)收入5600萬左右,應付賬款應該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應付是負數(shù),預付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理