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老師,你好,麻煩看一下這張表格中,本月發(fā)出原材料,期末結(jié)余,庫存商品對嗎?庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)的+直接分錄錄庫存的合計數(shù)。

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老師,你好,麻煩看一下這張表格中,本月發(fā)出原材料,期末結(jié)余,庫存商品對嗎?庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)的+直接分錄錄庫存的合計數(shù)。
老師,你好,麻煩看一下這張表格中,本月發(fā)出原材料,期末結(jié)余,庫存商品對嗎?庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)的+直接分錄錄庫存的合計數(shù)。
2022-12-14 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-14 13:37

你好;? ? 你是之前暫估的金額與你實際不一致的話; 那就是這樣來做分錄的; 表格就是你 實際發(fā)生的金額? ? ?;看你發(fā)票金額即可? ?;你這個應(yīng)該是 結(jié)存%2B暫估金額? %2B實際的金額 - 暫估紅沖金額? ? ? ? =結(jié)存的??

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快賬用戶1015 追問 2022-12-14 14:10

本月期末結(jié)存是這樣算的嗎?那剩余原材料成本對嗎

本月期末結(jié)存是這樣算的嗎?那剩余原材料成本對嗎
本月期末結(jié)存是這樣算的嗎?那剩余原材料成本對嗎
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快賬用戶1015 追問 2022-12-14 14:11

本月期末結(jié)存是這樣算嗎?那剩余原材料成本對嗎?

本月期末結(jié)存是這樣算嗎?那剩余原材料成本對嗎?
本月期末結(jié)存是這樣算嗎?那剩余原材料成本對嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:13

你好; 是的;? 是這樣來的? ?;就是期末 = 期初 %2B本期借方發(fā)生 - 發(fā)出去的? ? ?

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你好;? ? 你是之前暫估的金額與你實際不一致的話; 那就是這樣來做分錄的; 表格就是你 實際發(fā)生的金額? ? ?;看你發(fā)票金額即可? ?;你這個應(yīng)該是 結(jié)存%2B暫估金額? %2B實際的金額 - 暫估紅沖金額? ? ? ? =結(jié)存的??
2022-12-14
您好 請問上月暫估原材料跟本月有啥關(guān)系?不是已經(jīng)包含在上月原材料里面了?
2022-12-13
您好,原材料的期末余額是期末未出庫結(jié)存的金額,是的 去年沒有做過在產(chǎn)品的分錄,但是資產(chǎn)負債表中在產(chǎn)品會自動金額,這是不可以的,您查一下 在產(chǎn)品這個科目的明細賬哈 庫存商品期末數(shù)是倉庫里截止到年末沒有發(fā)出的,在產(chǎn)品是截止年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品的部分
2024-03-13
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個不能是負數(shù)
2023-05-09
您好,您把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補上就行,再寫一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
2023-06-08
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