您好,是的,然后把以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤

、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
長期待攤費用,和長期待攤費用攤銷是不是兩個科目,如果,借;銀行存款-房租,貸;長期待攤費用,分?jǐn)偟臅r候,借;管理費用-房租,貸;長期待攤費用,那么長期待攤費用攤銷這個科目什么用的到?
前兩年的長期待攤費用沒有攤銷,現(xiàn)在攤銷,是借:以前年度的調(diào)整利潤分配,貸:長期待攤費用?
長期待攤費用2021年多計提了,如何調(diào)整?直接借長期待攤費用貸利潤分配可以嗎?我是多攤銷了 借長期待攤費用 借應(yīng)交稅金 貸利潤分配 這樣可以嗎?
老師,請幫忙看下。這個匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點暈。 計提(2020.4月補(bǔ)記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補(bǔ)記了一遍2019年底租金 借管理費用 21900 貸長期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點暈了
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
你說的這個分錄要怎么寫?
借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整
不好意思我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益,那要怎么做
那你就直接作未分配利潤 貸方是長期待攤