進(jìn)項(xiàng)不用調(diào)整的, 你可以借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
你好,老師 請(qǐng)問 預(yù)付22-23年租金,超過一年了,我這邊還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎,分?jǐn)偟臅r(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用,支付時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這樣
前兩年的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有攤銷,現(xiàn)在攤銷,是借:以前年度的調(diào)整利潤(rùn)分配,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2021年多計(jì)提了,如何調(diào)整?直接借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸利潤(rùn)分配可以嗎?我是多攤銷了 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借應(yīng)交稅金 貸利潤(rùn)分配 這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)幫忙看下。這個(gè)匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點(diǎn)暈。 計(jì)提(2020.4月補(bǔ)記) 借長(zhǎng)攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)21900 貸:長(zhǎng)期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補(bǔ)記了一遍2019年底租金 借管理費(fèi)用 21900 貸長(zhǎng)期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤(rùn)分配未分配- 21900 貸:長(zhǎng)期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點(diǎn)暈了
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?