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我租給甲公司一個商鋪,于去年收到對方打款繳納了一年半的經營管理費,我公司去年已經開具全額的增值稅專票給甲公司,但是今年我公司強行要求甲公司退鋪,并且退回給了甲公司半年的經營管理費,款已退但負數(shù)發(fā)票尚未開,怎么做賬?

2022-12-13 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 17:34

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

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你好,學員, 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2022-12-13
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-12-13
您好,這個是可以的,可以
2022-12-13
你好; 你之前掛了科目沒有; 你之前掛了什么科目; 我才好判斷; 你是否調整數(shù)據(jù) ; 你按月做 應收賬款掛收入報稅了沒有? ?
2023-06-08
你好!查賬征收的話是不可以隨便公戶轉私戶了,需要有正規(guī)理由的
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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