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我公司退了部分款給甲單位,甲單位之前已經(jīng)收到全額專票并且已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我公司未開具負(fù)數(shù)發(fā)票的話,做賬可以先做借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎,等負(fù)數(shù)發(fā)票開具之后再?zèng)_收入和稅費(fèi),貸其他應(yīng)付

2022-12-13 21:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 21:27

您好,這個(gè)是可以的,可以

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您好,這個(gè)是可以的,可以
2022-12-13
借管理費(fèi)用-100貸其他應(yīng)付款-110進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10
2020-09-25
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-04-18
你好,開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出395.59 要你們開票是嗎?
2021-07-22
您好,第一種更合理,取暖費(fèi)直接入費(fèi)用,不影響成本
2021-07-22
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