你好 這個(gè)是自動(dòng)退回的
小規(guī)模納稅人2020年第二季度沒(méi)有享受3%減按1%申報(bào)增值稅,且當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅?,F(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅把多繳的稅金辦理退稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅都可以辦理更正后退稅嗎?
老師,我公司2020年第三季度在異地有預(yù)交增值稅,第三季度申報(bào)的時(shí)候忘了扣預(yù)交的。就去大廳更正申報(bào)了,稅務(wù)局網(wǎng)廳顯示已經(jīng)更正了,但是多交的這筆錢怎么沒(méi)有退呢,
老師好!今年1-6月的增值稅已申報(bào)并繳費(fèi),7月享受加計(jì)抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來(lái)了,收到退費(fèi)怎么做分錄?
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過(guò)六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒(méi)到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說(shuō)要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒(méi)更正過(guò),沒(méi)操作過(guò))
報(bào)增值稅的時(shí)候忘了勾選享受六稅兩費(fèi)減免,就申報(bào)了并且已經(jīng)交了稅款,第二天更正申報(bào)之后,多交的附加稅怎么退回?
我直接做到營(yíng)業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個(gè)系統(tǒng)今年1月才啟用,沒(méi)有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里邊可以嗎
律師事務(wù)所的報(bào)表有何不同,如何申報(bào)
老師,今年補(bǔ)繳過(guò)去年的稅款,那在工商年報(bào)里,這個(gè)營(yíng)業(yè)額和稅金時(shí)記在去年總金額里還是今年的
老師,企業(yè)開(kāi)通數(shù)字人民幣對(duì)企業(yè)有什么影響?
小規(guī)模納稅人有哪些稅率麻煩發(fā)下政策,一般納稅人有哪些簡(jiǎn)易計(jì)稅情況麻煩也發(fā)下政策
兩表并一表看風(fēng)險(xiǎn)納(內(nèi)外帳)咋做
老師,個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司,怎么辦理?
老師,我公司用自己生產(chǎn)的沙石料,換混凝土公司的混凝土,雙方不開(kāi)發(fā)票可以嗎,沙石料沒(méi)在賬上,沒(méi)有數(shù)量,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老板 買的紅酒、餐費(fèi)、茶葉 總金額超過(guò)超過(guò)五千了 要做報(bào)銷 計(jì)什么科目
虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,為企業(yè)增加稅負(fù)。違法嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
不需要做申請(qǐng)什么的,會(huì)自己退回來(lái)哈?
是的,這個(gè)是多退少補(bǔ)的,但是后面是比較久的,你關(guān)注一下銀行流水久可以的
印花稅的買賣合同和購(gòu)銷合同一樣嗎?
一樣的,其實(shí)就是換一個(gè)名稱的