同學(xué)你好 應(yīng)該是可以的。要看你當(dāng)?shù)氐恼?,有的是退稅,有的是以后交稅的時(shí)候抵減。
小規(guī)模納稅人2020年第二季度沒有享受3%減按1%申報(bào)增值稅,且當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅。現(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅把多繳的稅金辦理退稅,請問附加稅都可以辦理更正后退稅嗎?
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報(bào)享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)的請?jiān)?0月申報(bào)期內(nèi)辦理更正申報(bào),可以先按大致預(yù)估數(shù)填報(bào),年報(bào)時(shí)再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報(bào)過啊(是零)
增值稅附加預(yù)繳申報(bào)填錯所屬期,導(dǎo)致產(chǎn)生滯納金,(所屬期為3月 系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)2月 忘記修改了)滯納金暫時(shí)已交,可不可以更正申報(bào)在退稅 ,然后重新申請正確繳納,如果可以退稅 是退入經(jīng)辦人繳納的賬戶 還是企業(yè)基本戶呢 謝謝
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報(bào)時(shí)把免稅銷售額更正為1%申報(bào),稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時(shí)已按稅局意思操作,報(bào)第二季度時(shí),就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請問應(yīng)該如何處理
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會計(jì)分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任