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老師麻煩幫我看看,我這個應(yīng)交稅費對不對。我們是進項比銷項多

老師麻煩幫我看看,我這個應(yīng)交稅費對不對。我們是進項比銷項多
2022-12-13 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 10:41

你好;? ? ? 這樣你是負(fù)數(shù)了。 是留底進項稅了。 你看看金額是否是對的 就可以了。? ?

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 10:44

我看的科目額表,那個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是對的。那個應(yīng)交稅費科目負(fù)數(shù)11303.9,進項稅額負(fù)數(shù)9836.6,還有未交增值稅負(fù)數(shù)1467.3。這些金額應(yīng)該保留嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:48

你好;? ? 你先去把你所有的明細(xì)科目月末都結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? ?你才好核對你申報表增值稅是否一致? ?

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 10:49

我增值稅報表里面期末留抵應(yīng)該是8018.23,那我這些有余額的科目應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?突然一下整懵了,麻煩老師給我寫一下分錄。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:53

你好;? ? ? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 10:55

我這個可能前面有忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,我在11月可以結(jié)轉(zhuǎn)前面的嗎?前面的都結(jié)賬了。最后余額都去未交增值稅里面?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:58

你好1; 補結(jié)轉(zhuǎn)即可 ; 補做結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?;對的??

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 11:00

老師是不是我這個應(yīng)交稅費的余額應(yīng)該是在借方8018.23這個金額才對?

老師是不是我這個應(yīng)交稅費的余額應(yīng)該是在借方8018.23這個金額才對?
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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:03

你好1;? 是的; 就是借方才對的??

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 11:05

那請問一下老師,我這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我這個金額在貸方了。而且金額感覺也不對,我前面有預(yù)繳的增值稅,計提預(yù)繳的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅。繳納稅款的時候借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款。這樣是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:07

你好; 去紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)分類。 按照正確的 做 ;? ? ?對的; 預(yù)交分類是對的??

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 11:09

那老師這個未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:13

你好; 這個就是最后的科目了。 你繳納后就平衡了??

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快賬用戶5385 追問 2022-12-13 11:14

老師我還看見我有一個已交稅金,這個科目有余額嗎?如果沒有余額應(yīng)該去哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:15

你好 ;? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)? ? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸 已交稅金?

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