您好 提供今年1-12月的 收入 成本 費用
老師你好,我司今年申請了疫情期間的社保延期繳納,等明年1月的時候再統(tǒng)一補繳今年2-11月的社保,那么等匯算清繳的時候,這部分今年沒有繳納的社保需要調(diào)增嗎?謝謝。
老師,老板讓算今年年利潤,我手上什么都沒有,請問我需要她提供那個時期的那些數(shù)據(jù)?謝謝
老師好,一個企業(yè)的利潤表年報,匯算清繳時的利潤表,有本年累計數(shù)和本月數(shù),本年累計數(shù)知道怎么填?本月怎么填呢?2021年匯算清繳時的利潤表,我該依據(jù)什么去改呢? 答過的老師請不要再接了, 謝謝
老師好!請問像廠商發(fā)給我們的貨物,因某種原因發(fā)生退貨,請問我們讓其提供的發(fā)貨單數(shù)量是最后我們最終驗收的數(shù)量。是嗎?廠商只提供我們驗收前的發(fā)貨單,那我們還需要對方提供一些什么單據(jù)才能保證和我們驗收的數(shù)量一致?謝謝
老師 請教個問題 我們子公司的賬今年2月份就要拿過來總公司我做 之前是給外賬公司做的 現(xiàn)在要拿過來我做 這個要新建賬套 那這些數(shù)據(jù)怎么錄入進去啊 我沒有做過一點都不懂 需要對方提供什么數(shù)據(jù)呢
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
好的 謝謝老師
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