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老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款

2022-10-06 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 11:13

你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。

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快賬用戶9907 追問 2022-10-06 11:14

當時已經(jīng)作為費用支出了,我總不能再支出一次吧

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快賬用戶9907 追問 2022-10-06 11:15

但是,它也不能作為營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-10-06 11:15

你好,那借銀行存款,借管理費用負數(shù)做這個。

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快賬用戶9907 追問 2022-10-06 11:16

然后,再補一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-06 11:16

你好,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸管理費用做這個。我上面的是一步到位。

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快賬用戶9907 追問 2022-10-06 11:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-06 11:18

不用客氣,節(jié)日快樂。

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你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
對的是的你的其他應(yīng)付款,這樣做的話會出現(xiàn)負數(shù)余額。
2022-02-22
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
你好 ;? ? 這個押金是你收到? 要U退還給客戶的嗎?? ?
2021-09-15
這種肯定是不認可的,這個營業(yè)外支出作為壞賬需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2025-01-06
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