您好!可以把一個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另外一個(gè)科目中去,以后就只用這個(gè)科目就好了
扣繳社保怎么做分錄記錄在管理費(fèi)用里面還是其他應(yīng)收款里面 公司的是管理費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)的的是其他應(yīng)收款對(duì)嗎
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時(shí)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個(gè)人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師,剛剛檢查了一下今年一年的社保分錄,其他應(yīng)收款里面有 其他應(yīng)收款~社保 其他應(yīng)收款~社保費(fèi) 兩個(gè)里面都有數(shù)字,現(xiàn)在要怎么合并在一個(gè)社保里面
老師,其他應(yīng)付款掛有社保費(fèi)怎么處理啊,之前在其他應(yīng)收款里面重復(fù)設(shè)置了社保和社保費(fèi),所以有時(shí)候計(jì)提和繳納就分別在這兩個(gè)里面了
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
老師,一個(gè)自然人只能成立一個(gè)有限責(zé)任公司嗎
如果工資中有證書補(bǔ)助,值班補(bǔ)助和餐費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)該如何計(jì)提工資是需要分開嗎,管理費(fèi)用-工資,管理費(fèi)用-餐費(fèi)補(bǔ)助,等等嗎
社會(huì)團(tuán)體殘保金不享受減免嗎?
老師,500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)釆用加速折舊,為啥次年調(diào)增。
投資房地產(chǎn)中的資本增值是什么意思
有沒有二十九期2月份老師上課手寫筆記
根據(jù)客戶給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錄入期初數(shù)據(jù),利潤(rùn)表中的31行所得稅費(fèi)用要不要錄入期初?
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)有問題,稅款8月初退回稅局,退回的話是對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)退回就可以了吧
老師好,一般納稅人開機(jī)械租賃發(fā)票是多少個(gè)點(diǎn)?。?/p>
我公司全年工資總額31萬左右,發(fā)工資八個(gè)人,請(qǐng)問殘保跟工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算
比如社保費(fèi)里面是5萬,社保里面是3萬,我要專到社保里面,分錄怎么寫啊
您好! 借:其他應(yīng)收款-社保5萬 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)5萬
老師其他應(yīng)收款本年累計(jì)余額借方是負(fù)數(shù),是不是欠別人的
您好!負(fù)數(shù)是表示欠別人的