因為提前稅前扣除了,次年開始就要調(diào)增次提計提的折舊費
老師好,固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次性提折舊,是截止到啥時候呢
2021年固定資產(chǎn)還能享受加速折舊嗎,500萬以內(nèi)
老師,固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次性加速折舊是指的必須是一項資產(chǎn)嗎,還是可以幾種加起來不超過500萬也可以
老師,500萬以下固定資產(chǎn),一次性加速折舊,稅務(wù)怎么處理?
匯算清繳 調(diào)增以前年度一次性加速折舊固定資產(chǎn) 按固定資產(chǎn)一年折舊金額調(diào)增還是按什么調(diào)?
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
那如果是次年在調(diào)增折舊費等于也就是沒有加速折舊呀?。铀佼?dāng)年少繳企業(yè)稅,后面又調(diào)整回來,等于所交的企業(yè)所得稅還沒變化。)既然稅前扣除了,也相當(dāng)于折舊完了。后面也就不調(diào)整了,我轉(zhuǎn)不過這個彎,麻煩老師分享一下。
將幾年的時間,整體看,最后交的企業(yè)所得稅是一樣的。但前面會少繳,這就是加速折舊的意義
假設(shè)是25年新增電子設(shè)備,折3年,無殘值,原價6萬,每年折2萬,如果是一次性折就6萬。是26年匯算25年就開始調(diào)嗎? 另外我怎么覺得如果采用一次性折舊,好像這個折舊費就沒扣減企業(yè)所得稅。
是27年做26年匯算時調(diào)增
那老師我怎么覺得如果采用加速折舊,先減后加企稅,好像沒有扣減企業(yè)所得稅。
只是推遲繳企業(yè)所得稅。
是,只是推遲繳企業(yè)所得稅