你好 可以暫估成本的?
老師 我們這個(gè)月開出去三十來萬的發(fā)票 但是有的東西還沒買 只是先把票開出去了 這種能不能確認(rèn)收入 成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好!咨詢一個(gè)工作中的 問題,我有一筆委托研發(fā),分錄是在成本下設(shè)立:研發(fā)支出,然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,,這樣做出來沒有營業(yè)成本,這個(gè)分錄是不是設(shè)置的不對(duì),麻煩幫忙看一下,開了110萬的發(fā)票,我操作到最后發(fā)現(xiàn)沒有營業(yè)成本,分錄里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,是否要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師這月開出發(fā)票7.3萬,按照工程進(jìn)度是0.09,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,有人工,外包費(fèi),但是外包費(fèi)這月沒有開發(fā)票!如何確定收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?麻煩老師做一下分錄
老師 我們軟件開發(fā)公司,有項(xiàng)目外包的情況,假設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)我們按照成本預(yù)算和收入進(jìn)度計(jì)提了分包費(fèi),但是實(shí)際收票進(jìn)度與計(jì)提分包成本不一致如何做賬
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師,我開票時(shí)候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽到朋友爭(zhēng)論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請(qǐng)問除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價(jià)格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
暫估外包成本分錄如何做
你好? 借 工程施工,貸應(yīng)付賬款??