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老師 我們軟件開發(fā)公司,有項目外包的情況,假設一個業(yè)務我們按照成本預算和收入進度計提了分包費,但是實際收票進度與計提分包成本不一致如何做賬

2023-02-10 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 15:18

同學你好 少計提了就補計提

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快賬用戶9190 追問 2023-02-10 15:25

假設我們按照收入進度本期計提了50W分包成本,借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:應付-暫估;假設供應商開了全額發(fā)票80W,多的發(fā)票我怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:32

同學你好 原分錄負數紅沖然后再按照藍字發(fā)票入賬

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快賬用戶9190 追問 2023-02-10 17:46

老師,我可以先把采購的分包服務先按實際收票進度做進“存貨”科目么,然后每月按照進度沖銷暫估成本?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 17:52

同學你好 這個可以的哦

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同學你好 少計提了就補計提
2023-02-10
如果沒有發(fā)生收入,你們成本已經發(fā)生了,你怎么做的
2025-02-13
學員您好!您在填寫增值稅申報表的銷售額和所得稅收入應是一直的哦
2023-04-08
您好! 稅法允許扣除企業(yè)實際發(fā)放的合理的工資薪金,如果是提了沒有發(fā),在12月31日應付職工薪酬貸方余額有40萬元,這40萬元在當年的所得稅匯算清繳前,比如2020年度的匯算清繳時間為2021年5月1日,在此之前仍然沒有發(fā),就需要納稅調增40萬元。
2021-05-14
你好!可以按開票收入占合同總額比例結轉成本,
2024-02-28
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