同學(xué)你好 開(kāi)票多了實(shí)際付的少時(shí)的記賬方法:首先以實(shí)際發(fā)票金額入賬,差額部分掛往來(lái)科目,等發(fā)票補(bǔ)回來(lái)之后再做沖減,
老師,我們10年前銷(xiāo)售的一批貨物,當(dāng)年已開(kāi)票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫(kù)房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
請(qǐng)問(wèn),我們采購(gòu)100件貨品,總金額1000元,到貨的時(shí)候破損了兩件,金額20元,業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)就把這20元賠給我們了,貨也沒(méi)有拿走,給我們開(kāi)的發(fā)票也是100件1000元。但我們實(shí)際入庫(kù)只有98件,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我們收到的采購(gòu)發(fā)票數(shù)量和庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的部分怎么處理,收到的賠償錢(qián)20元怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷(xiāo)售折讓?zhuān)@種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷(xiāo)售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷(xiāo)售折讓?zhuān)簿褪菍?shí)際我們還是銷(xiāo)售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師我先開(kāi)具發(fā)票給客戶,實(shí)際次月出庫(kù)數(shù)量也比開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說(shuō)我開(kāi)發(fā)票1000臺(tái),實(shí)際次月只出庫(kù)300臺(tái),出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)上怎么處理?開(kāi)發(fā)票是已經(jīng)確認(rèn)了1000臺(tái)的收入
老師我先開(kāi)具發(fā)票給客戶,實(shí)際次月出庫(kù)數(shù)量也比開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說(shuō)我開(kāi)發(fā)票1000臺(tái),實(shí)際次月只出庫(kù)300臺(tái),出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)上怎么處理?備注開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了1000臺(tái)的收入,我現(xiàn)在問(wèn)我次月出庫(kù)300臺(tái)的賬務(wù)處理,或者我整個(gè)的賬務(wù)處理,老師能認(rèn)真講一下么?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
還沒(méi)有付款呢?是應(yīng)收賬款
能具體點(diǎn)么?不清楚
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
從開(kāi)發(fā)票到出庫(kù)以及沖減的分錄麻煩幫我寫(xiě)一下 謝謝
同學(xué)你好 你的成本發(fā)票都有吧
有的,麻煩老師認(rèn)真讀一下我的問(wèn)題,很急
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老師我先開(kāi)具發(fā)票給客戶,實(shí)際次月出庫(kù)數(shù)量也比開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說(shuō)我開(kāi)發(fā)票1000臺(tái),實(shí)際次月只出庫(kù)300臺(tái),出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)上怎么處理?備注開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了1000臺(tái)的收入,我現(xiàn)在問(wèn)我次月出庫(kù)300臺(tái)的賬務(wù)處理,或者我整個(gè)的賬務(wù)處理,老師能認(rèn)真講一下么?認(rèn)真看一下學(xué)員的問(wèn)題么?
同學(xué)你好 那你沒(méi)出庫(kù)的需要單獨(dú)做表統(tǒng)計(jì)哦 賬上需要按照發(fā)票來(lái)做
我賬上時(shí)按發(fā)票入賬啊,但是我現(xiàn)在實(shí)際出庫(kù)時(shí)怎么賬務(wù)處理?
我知道 你出庫(kù)也得按照這個(gè)發(fā)票來(lái)減 但是你得另外做表再單獨(dú)做一個(gè)實(shí)際庫(kù)存
我只是不會(huì)賬務(wù)處理?麻煩老師把賬務(wù)處理分錄寫(xiě)一下?
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本 貸庫(kù)存商品