同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,我7-9交企業(yè)所得稅2000元,可是我最后這三個月又虧損了,例如,我1-9月利潤是8000.煩10-12月利潤是負(fù)50000,那么我匯算清繳的時候,已交的所得稅用調(diào)一下嗎?還交完了就那樣放著不用管?請老師指點(diǎn)
老師,你好!合伙企業(yè)個數(shù)經(jīng)營所得,1-9月有利潤的交了稅,10-12虧損的,12月份報經(jīng)營所得不會不退稅,因?yàn)槲覅R算清繳有部分要調(diào)增的,應(yīng)該是不用退稅的
老師,你好!經(jīng)營所得匯算清繳1-9月盈利,4季度虧損的,但我們有一部分無票支出要調(diào)整,需要調(diào)增,所以也不用退稅,我有兩個自然人合伙人,按照其中一個90%份額的股東調(diào)整,他不用補(bǔ)稅,另外一個股份補(bǔ)1000多,這樣可以嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅廠房拆遷企業(yè)有利得,。但因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)發(fā)票9月份開進(jìn)來,10月份計提折舊。還有部分是10月份開發(fā)票進(jìn)來。抖音9月投流的費(fèi)用也要10月開過來。這樣算起來是沒有利潤的。這樣這么報所得稅現(xiàn)在報有利潤到匯算清繳退不太好。這樣這么做的。
老師你好,我們第四季度有預(yù)交的企業(yè)所得稅稅,但是在匯算清繳時不交,還需要退回12月預(yù)交的企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀冇醒邪l(fā)費(fèi)用,想問一下在12月份如何做分錄。
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因?yàn)闆]有裝上船過了差不多一個月,報關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報關(guān)。那這個匯率怎么搞?當(dāng)時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費(fèi)于成本熟低計提跌價準(zhǔn)備,而不是不減稅費(fèi),這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準(zhǔn)備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報酬又要交個稅,怎么報好呢?
1月份報4季度的經(jīng)營所得個稅會不會退稅
同學(xué)你好 這個不會 匯算清繳的時候才多退少補(bǔ)