同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,我7-9交企業(yè)所得稅2000元,可是我最后這三個月又虧損了,例如,我1-9月利潤是8000.煩10-12月利潤是負50000,那么我匯算清繳的時候,已交的所得稅用調(diào)一下嗎?還交完了就那樣放著不用管?請老師指點
老師,你好!合伙企業(yè)個數(shù)經(jīng)營所得,1-9月有利潤的交了稅,10-12虧損的,12月份報經(jīng)營所得不會不退稅,因為我匯算清繳有部分要調(diào)增的,應(yīng)該是不用退稅的
老師,你好!經(jīng)營所得匯算清繳1-9月盈利,4季度虧損的,但我們有一部分無票支出要調(diào)整,需要調(diào)增,所以也不用退稅,我有兩個自然人合伙人,按照其中一個90%份額的股東調(diào)整,他不用補稅,另外一個股份補1000多,這樣可以嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅廠房拆遷企業(yè)有利得,。但因為固定資產(chǎn)發(fā)票9月份開進來,10月份計提折舊。還有部分是10月份開發(fā)票進來。抖音9月投流的費用也要10月開過來。這樣算起來是沒有利潤的。這樣這么報所得稅現(xiàn)在報有利潤到匯算清繳退不太好。這樣這么做的。
老師你好,我們第四季度有預(yù)交的企業(yè)所得稅稅,但是在匯算清繳時不交,還需要退回12月預(yù)交的企業(yè)所得稅,因為我們有研發(fā)費用,想問一下在12月份如何做分錄。
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
1月份報4季度的經(jīng)營所得個稅會不會退稅
同學(xué)你好 這個不會 匯算清繳的時候才多退少補