你好,學員 利潤總額金額等于=5100-3500-750-450-70-(160-120)%2B80-45
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下1.取得產(chǎn)品銷售收入四千萬元。2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。3.發(fā)生銷售費用770萬元其中廣告費650萬元管理費用480萬元其中業(yè)務招待費25萬元財務費用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計入成本費用的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。計算該企業(yè)2019年度實際應納的企業(yè)所得稅
本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元(4)銷售稅金40萬元5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費17萬元要求:計算該企業(yè)本年度的應納稅額。
(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)品銷售成本2600萬元(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元);管理費用480萬元(其中,業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。計算該企業(yè)2016年度實際應繳納的企業(yè)所得稅。
業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5100萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3500萬元。(3)發(fā)生銷售費用750萬元(其中廣告費650萬元)管理費用450萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)財務費用70萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出45萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費6萬元、發(fā)生職工福利費30萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。(7)購買國債的利息收入20萬元要求:計算該企業(yè)2021年度實際應納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元;(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);(5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。 計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅。
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預繳的時候多,有沒有風險?
請問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導致我們已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,賬務分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細賬應付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
一家公司目前沒業(yè)務只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
收到煙和酒發(fā)票可以入賬不?怎么入賬,匯算清繳是不是要調(diào)增?請賈蘋果老師解答,其他人勿接