你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)是不需要計(jì)提的
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計(jì)提所得稅,到22年1月征期申報(bào)繳納所得稅?匯算清繳時(shí)需調(diào)增利潤(rùn)總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計(jì)提嗎?
如果12月利潤(rùn)表中有利潤(rùn),但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,如果12月底利潤(rùn)表中有利潤(rùn),但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2022年12月底的利潤(rùn)表中計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額,12月底的應(yīng)交企業(yè)所得稅額是不是應(yīng)該加上21年匯算清繳稅額的數(shù)據(jù)
11月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額中利潤(rùn)總額26萬(wàn),預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅3.1萬(wàn),匯算清繳預(yù)計(jì)調(diào)出6萬(wàn)不能稅前扣除,如果想?yún)R算清繳不在繳稅那么12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是20萬(wàn)對(duì)嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
我看百度上又說(shuō)要計(jì)提,就有點(diǎn)疑惑
不需要啊,因?yàn)槟愫竺鎱R算清繳的時(shí)候不需要繳稅,你都已經(jīng)預(yù)計(jì)不需要繳稅了啊
好的謝謝
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d