你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2、銷售一批B產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)10000元,增值稅1700元,貨款收到,存入銀行。根據(jù)合同規(guī)定,產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由銷貨方承擔(dān),茂源公司以現(xiàn)金支付該批產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)150元。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5600元。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 3、、銷售一批D產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)50 000元,增值稅8500元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。該批商品適用的消費(fèi)稅稅率10%。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 4、銷售A產(chǎn)品售價(jià)50000元,增值稅額為8 500元。按合同規(guī)定茂源公司已先預(yù)收了30 000元貨款,剩余款項(xiàng)于交貨后付清。茂源公司已經(jīng)發(fā)出貨物,并于7天后收到余款。
2019年齊魯有限責(zé)任公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入材料一批,專用發(fā)票注明的材料價(jià)款100000元,增值稅率13%,增值稅13000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出商業(yè)承兌匯票支付。該批材料計(jì)劃成本98000元。(2)銷售給甲公司A產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的成本80000元,銷售貨款200000元,專用發(fā)票注明的增值稅率13%,增值稅稅額為26000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交付買方,貨款及增值稅尚未收到。(3)上月銷售給甲公司的產(chǎn)品款項(xiàng)和增值稅共計(jì)58000元,本期收回。(4)將一張面值為100000元的商業(yè)承兌匯票拿到銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息500元,貼現(xiàn)后將款項(xiàng)存入銀行。(5)與乙公司協(xié)商,收到乙公司用113000元的商品(貨款100000元,增值稅13000元)抵償前欠貨款120000元。(6)當(dāng)月發(fā)出材料計(jì)劃成本160000元。其中生產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本100000元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料計(jì)劃成本40000元,企業(yè)管理部門(mén)耗用材料計(jì)劃成本10000元,廠房工程項(xiàng)目領(lǐng)用10000元(按上月材料差異率6%,計(jì)算材料實(shí)際成本9400元。
甲公司為一般納稅人。2×20年4月,甲公司銷售一批A產(chǎn)品,售價(jià)300000元,增值稅稅率13%。該批產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。該批產(chǎn)品成本為200000元。產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。做分錄
(2)銷售給甲公司A產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的成本80000元,銷售貨款200000元,專用發(fā)票注明的增值稅稅率13%,增值稅稅額26000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交付買方,貨款及增值稅尚未收到。
2019年齊魯有限責(zé)任公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入材料--批,專用發(fā)票注明的材料價(jià)款100000元,增值稅率13%,增值稅13000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出商業(yè)承兌匯票支付。該批材料計(jì)劃成本98000元。(2)銷售給甲公司A產(chǎn)品一-批,該批產(chǎn)品的成本80000元銷售貨款200000元,專用發(fā)票注明的增值稅率13%,增值稅稅額為26000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交付買方,貨款及增值稅尚未收到。(3)上月銷售給甲公司的產(chǎn)品款項(xiàng)和增值稅共計(jì)58000元,本期收回。(4)將--張面值為100000元的商業(yè)承兌匯票拿到銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息500元,貼現(xiàn)后將款項(xiàng)存入銀行。(5)與乙公司協(xié)商,收到乙公司用113000元的商品(貨款100000元,增值稅13000元)抵償前欠貨款120000元。(6)當(dāng)月發(fā)出材料計(jì)劃成本160000元。其中生產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本100000元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料計(jì)劃成本40000元,企業(yè)管理部門(mén)門(mén)耗用材料計(jì)劃成本10000元,廠房工程項(xiàng)目領(lǐng)用10000元(按.上月材料差異率6%,計(jì)算材料實(shí)際成本9400元。
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對(duì)賬了才發(fā)提成對(duì)吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒(méi)出貨沒(méi)對(duì)賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺(tái)賬,我通過(guò)什么科目能找到?
老師,咨詢下,購(gòu)買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)