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甲公司為一般納稅人。2×20年4月,甲公司銷售一批A產(chǎn)品,售價300000元,增值稅稅率13%。該批產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。該批產(chǎn)品成本為200000元。產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。做分錄

2022-12-12 11:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 11:37

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2022-12-12
借應(yīng)收賬款339000貸主營業(yè)務(wù)收入300000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。39000
2021-12-16
學(xué)員你好,增值稅銷項稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-12-15
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款339000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項39000 借,稅金及附加30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅30000 借,主營業(yè)務(wù)成本200000 貸,庫存商品200000 2 借,管理費(fèi)用90400 貸,應(yīng)付職工薪酬90400 借,應(yīng)付職工薪酬90400 貸,主營業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項10400 借,稅金及附加60000 貸,庫存商品60000 借,稅金及附加4000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅4000
2021-12-15
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