你好這個(gè)是商品的嗎
請(qǐng)問老師,我有張專票已經(jīng)做賬了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣沒用它,我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們上個(gè)月有4張進(jìn)項(xiàng)票41W,但是只抵扣了兩張21W,還剩兩張20W準(zhǔn)備12月再用的,現(xiàn)在做上個(gè)月的帳,請(qǐng)問這四張進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬呢?
老師你好,我想問下,我們公司上個(gè)月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但這張發(fā)票有問題,這個(gè)月對(duì)方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
老師你好 問你個(gè)問題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進(jìn)項(xiàng)稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認(rèn)證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進(jìn)項(xiàng)銳轉(zhuǎn)出149.86 應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額是-149.86,分錄應(yīng)該怎么做呀
老師公司員工添加專項(xiàng)扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報(bào)個(gè)稅與不報(bào)個(gè)稅對(duì)員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)如何處理?
老師,請(qǐng)問一下2022年工資薪金是5000以下不交個(gè)稅嘛?
平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個(gè)體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^外賣平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來入公戶,這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡(jiǎn)便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師
對(duì) 庫存商品
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
做兩筆分錄 認(rèn)證的做一筆 沒認(rèn)證的做一筆是嗎
哦 不是 我看懂了
可以的 是這么做的。
這樣對(duì)吧?
等我需要抵扣的時(shí)候怎么做呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證