你好,也就是沒(méi)有勾選是嗎?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸銀行存款。
老師,我們收到一張發(fā)票,沒(méi)有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒(méi)有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我有張專票已經(jīng)做賬了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)用它,我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我這邊收到了發(fā)票沒(méi)有拿去做認(rèn)證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒(méi)有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師那錢(qián)沒(méi)到,已經(jīng)認(rèn)證報(bào)稅的怎么處理?
是票沒(méi)到,打錯(cuò)字了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
你好,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)或者是按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個(gè)你們自己選擇。