您好 就是超過(guò)限額的 后面年度可以繼續(xù)扣除 匯算清繳的時(shí)候 表格自帶帶入數(shù)據(jù)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表單中的 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度調(diào)整明細(xì)表 的以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額是什么意思,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
匯算清繳時(shí)候廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整潮,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額什么意思,假如我今年不需要調(diào)整這塊,那么這個(gè)表會(huì)把以前結(jié)轉(zhuǎn)的,都放在上嗎
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那假如我今年沒(méi)有,他會(huì)帶入多少呢, 大概比例
那我意思是不會(huì)假如今年這塊沒(méi)有調(diào)增,不會(huì)一下把所有以后結(jié)轉(zhuǎn)的,都結(jié)轉(zhuǎn)了,
不會(huì)的 按照收入比例扣除 沒(méi)有收入 當(dāng)年就不扣除 繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下年
有收入80多萬(wàn)今年,,然后是按照收入15%來(lái)扣除嗎
因?yàn)榻衲隂](méi)有廣告費(fèi)這塊,
今年有收入80多萬(wàn) 然后是按照收入15%來(lái)扣除
那就意思不會(huì)把所有的都調(diào)增,按照收入調(diào)增12萬(wàn)是這個(gè)意思吧
收入80萬(wàn) 15%扣除比例 800000*0.15=120000? 今年能扣除的廣告費(fèi)支出?
那這12萬(wàn)不是調(diào)增的意思呀,我感覺(jué)我有點(diǎn)糊涂了
不是的? 比如您廣告費(fèi)發(fā)生了15萬(wàn) 那就只好按12萬(wàn)扣除 剩下的3萬(wàn)調(diào)增 后面年度繼續(xù)扣?
老師你好,如果廣告費(fèi)沒(méi)有或者很少,假如發(fā)生10萬(wàn),這允許扣除12萬(wàn),這怎么辦呢
那就按照10萬(wàn)直接扣除就好了啊
不是按12萬(wàn)是吧,我明白了,謝謝老師
不是按12萬(wàn)哈 實(shí)際發(fā)生額小于扣除限額 就按實(shí)際發(fā)生額
這種情況,小于的,按照實(shí)際發(fā)生額扣除,以前累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是要減掉10萬(wàn)
以前累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度有多少?
以前也有好多,幾百萬(wàn)是有的,累計(jì)的,今年是疫情生意不好,所以才這樣,沒(méi)啥廣告費(fèi),我的意思累計(jì)額、如果按照實(shí)際發(fā)生額扣除,那么累計(jì)額是否有變動(dòng)
比如您以前結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)? 今年收入80萬(wàn)實(shí)際發(fā)生了10萬(wàn) 可以扣除今年的10萬(wàn) 前面年度的2萬(wàn) 合計(jì)可以扣除12萬(wàn)