同學(xué)你好 都是有發(fā)票的吧
南方公司成立的售后服務(wù)公司資產(chǎn)總額100萬元,員工50人,新公司財(cái)務(wù)測算,當(dāng)您將實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅所得額額310萬元,納稅籌劃節(jié)稅延遲的金額有多少?
南方公司成立的售后服務(wù)公司資產(chǎn)總額100萬元,員工50人,經(jīng)公司財(cái)務(wù)測算,當(dāng)年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅所得額310萬元,納稅籌劃節(jié)稅延遲繳納的多少?
美年公司是一家民營企業(yè),公司職工人數(shù)為92人,全年資產(chǎn)總額為2800萬元。2015年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元,年度會(huì)計(jì)利潤和應(yīng)納稅所得額均為51萬元。財(cái)務(wù)經(jīng)理建議公司年終結(jié)賬前支出廣告費(fèi)1.1萬元。納稅籌劃請問合理嗎
神龜實(shí)業(yè)公司成立的售后服務(wù)公司資產(chǎn)總額2000萬元,員工150人,經(jīng)公司財(cái)務(wù)測算,當(dāng)年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅所得額330萬元,協(xié)商可購買相關(guān)產(chǎn)品,降低應(yīng)納稅所得額,請問籌劃前后可以納稅籌劃節(jié)稅的延遲繳納稅額是多少
資產(chǎn)總額100萬元,員工50人。經(jīng)公司財(cái)務(wù)預(yù)測,當(dāng)年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅所得310萬元??梢约{稅籌劃節(jié)稅的(延遲繳納)稅額是
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬