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9日車間業(yè)務(wù)員王明出差歸來,報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 (10)10日本月份銷售A產(chǎn)品10000千克,每千克10元,計100000元,增值 稅額13000元;B產(chǎn)品5000千克,每千克40元,計200000元,增值稅額26000 元,貨款及稅款已收存銀行。 (11)11日以銀行存款支付廣告費5000元。 (12)12日收回中天公司前欠貨款500000元,存入銀行。 (13)20日,用銀行存款5000元支付公益性捐贈支出。 (14)30日,計提本月份固定資產(chǎn)折舊4400元,其中生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)3000元, 企業(yè)管理部門負(fù)擔(dān)1400元。 (15)30日配結(jié)轉(zhuǎn)本月份職工工資100000元,其中: 2 A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資50000元 B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元 車間管理人員工資5000元 廠部管理人員工資15000元 (16)30日分配結(jié)轉(zhuǎn)本月份制造費用。(按生產(chǎn)工人工資比例分配,參考15題)

2022-12-11 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-11 17:27

你好,學(xué)員,具體什么問題的

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快賬用戶7530 追問 2022-12-11 18:02

你好,是第16題

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齊紅老師 解答 2022-12-11 18:04

借生產(chǎn)成本A8000*50000/(50000%2B30000)=5000 生產(chǎn)成本B8000-5000=3000 貸制造費用3000%2B5000=8000

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你好,學(xué)員,具體什么問題的
2022-12-11
你好 (14)20日,接到銀行付款通知,支付電費18100元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)16540元,行政管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)1400元,銷售部門負(fù)擔(dān)160元。 借:制造費用,管理費用,銷售費用,貸:銀行存款 (15)王云報銷差旅費5500元,補(bǔ)付現(xiàn)金500元 借:管理費用,貸;其他應(yīng)收款,庫存現(xiàn)金 (16121日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材科500千克、乙材料200千克,用于B產(chǎn)品生產(chǎn),行政管理部門領(lǐng)用甲材料20千克 借;生產(chǎn)成本,管理費用,貸:原材料 (17)22日,以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用5000元,增值稅300元。 借:銷售費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (18)23日,銷售甲材料100千克,價款12000元及增值稅1560元已收到,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (19)25日,以銀行存款支付違章罰款2000元 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (20)29日,以銀行存款支付本年度長期借款利息60000元。 借;應(yīng)付利息,貸:銀行存款 (21)以銀行存款支付電話費1600元,其中:生產(chǎn)車間電話費1000元,管理部門電話費600元。 借;管理費用 ,貸:銀行存款 (22)本月應(yīng)計提固定資產(chǎn)折舊14000元,其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折1000元 借:制造費用,管理費用,銷售費用,貸:累計折舊 (23)匯總本月發(fā)生的制造費用,按生產(chǎn)工人的工時比例分配。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用? (24)假定B產(chǎn)品1100件全部完工,產(chǎn)品已經(jīng)驗收入庫;A產(chǎn)品而未完工。(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-12-17
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-17
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-12-16
你好,同學(xué)。正在為你解答
2021-12-16
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