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老師您好,購銷合同印花稅,去年我們一直按著營業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進(jìn)貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計(jì)一下以后一起補(bǔ)繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?

2022-12-11 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 13:10

你好!補(bǔ)交的話是不享受的

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快賬用戶7170 追問 2022-12-11 13:12

我11月份把21年合同金額統(tǒng)計(jì)了一下,都補(bǔ)交了,享受了減免 這樣嚴(yán)格的說不合規(guī),但實(shí)際上我們合同金額要比實(shí)際履行金額大的多,我都是按照合同金額繳納的 因?yàn)楫?dāng)時(shí)有的時(shí)候合同沒到手里就按照發(fā)生額交的,好奇說合同履不履行都得按照合同交,我又把合同統(tǒng)計(jì)了,一下補(bǔ)繳了,但是22年有享受合同減免減半征收嘛,所以自然而然的就減半了

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快賬用戶7170 追問 2022-12-11 13:14

這財(cái)務(wù)很多業(yè)務(wù)都不懂,工作當(dāng)中叫我出現(xiàn)了很多錯(cuò)誤,后期不斷的在糾正,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)懂的越多越不敢干財(cái)務(wù)了,感覺風(fēng)險(xiǎn)很大

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齊紅老師 解答 2022-12-11 13:15

你好!這幾年的政策變更比較快,如果你是按收入開票金額確認(rèn)的,就不要再按合同再計(jì)算了,按一種統(tǒng)計(jì)就可以

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快賬用戶7170 追問 2022-12-11 13:18

一開始是按照收入開票和購進(jìn)開票金額確認(rèn)的,好多企業(yè)也都這樣,后期聽說這樣不行,必須按照合同金額繳納印花稅,怕不合規(guī),又把原來所有的合同統(tǒng)計(jì)一下,把差額全補(bǔ)齊了,但是今年趕上印花稅減半了,所以就少交了一半

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快賬用戶7170 追問 2022-12-11 13:19

真心的感謝會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)平臺(tái),讓我在業(yè)務(wù)當(dāng)中學(xué)到了很多知識(shí),很多老師很耐心的一次一次回答我的問題,我從一個(gè)小白一點(diǎn)一點(diǎn)的學(xué)到現(xiàn)在 對(duì)這個(gè)財(cái)務(wù)心里有時(shí)候非常忐忑,生怕哪個(gè)業(yè)務(wù)處理不對(duì)了,造成麻煩,但實(shí)際上這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)有很多都不懂,也沒人告訴,生活當(dāng)中全靠自己摸索,出了錯(cuò)才知道怎么回事兒 今年考下了中級(jí),但跟生活當(dāng)中實(shí)際業(yè)務(wù)也不是很接洽,感覺我還是一個(gè)小白,什么業(yè)務(wù)員我都不太懂

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齊紅老師 解答 2022-12-11 14:20

你好,原則上是有合同的,按合同沒有合同的按發(fā)票,實(shí)務(wù)的話還是要多經(jīng)歷業(yè)務(wù)才可以提升

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你好!補(bǔ)交的話是不享受的
2022-12-11
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
你好同學(xué),你可以把開票金額匯總一下,然后按照開票金額來申報(bào)印花稅就可以的。
2022-05-07
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權(quán)益;印花稅可以按次/按月申報(bào),以當(dāng)?shù)囟惥趾硕闇?zhǔn);企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)、附加稅也是要申報(bào)的哦!
2021-08-25
你好,這個(gè)印花稅計(jì)入到稅金及附加里面。
2021-12-29
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