你好,都做平了,就不用調(diào)整了。
老師好:3月份臨時人員工資計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 6月份支付 借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。可7月份說這個工資由其他單位支付,他給我單位的現(xiàn)金。這個工資怎么沖?
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計提個人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時:借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個費用歸集到研發(fā)項目里,分錄怎么做?
6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應(yīng)付工資。7月支付了,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,怎么調(diào)整
員工休產(chǎn)假期間(5-7月)正常發(fā)放工資,5月收到生育津貼,做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 8月支付生育津貼時,做分錄: 借:其他應(yīng)付款 管理費用_工資 貸:銀行存款 這樣對嗎?但是最后應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)和管理費用_工資,兩個科目的數(shù)目不一致呀。
老師,1月份工資計提是20萬,借管理費用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現(xiàn)金 7萬 ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計提的20萬工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險
這個企業(yè)沒有經(jīng)營,沒有費用。所以得調(diào)整下。
然后能只把銷售費用調(diào)整到其他應(yīng)付款么?
建議返回去直接修改原來的憑證