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6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應(yīng)付工資。7月支付了,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,怎么調(diào)整

2022-12-11 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-11 09:19

你好,都做平了,就不用調(diào)整了。

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快賬用戶9152 追問 2022-12-11 09:20

這個企業(yè)沒有經(jīng)營,沒有費用。所以得調(diào)整下。

頭像
快賬用戶9152 追問 2022-12-11 09:21

然后能只把銷售費用調(diào)整到其他應(yīng)付款么?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-11 09:22

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你好,都做平了,就不用調(diào)整了。
2022-12-11
嗯嗯,就是那樣做的哈
2023-08-14
不支付的話,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資-0.01
2025-02-13
你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬公積金,貸其他應(yīng)付款公積金
2023-07-14
您好 借:研發(fā)支出 借方藍字 借:管理費用 -工資 借方紅字
2020-11-05
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