你好,摘要寫調(diào)整就是
老師您好!之前有一筆分錄記錯(cuò)了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個(gè)0,等于是去年利潤(rùn)減少了,今年調(diào)整去年的利潤(rùn),我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)期末如何調(diào)整呢?利潤(rùn)又如何分配?
老師,我上個(gè)月少計(jì)提附加稅了,這個(gè)月做到以前年度損益調(diào)整里面了,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,怎么以前年度損益科目還有余額呢?
調(diào)整以前多計(jì)提的印花稅.放在了稅金及附加.以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫呀
老師,調(diào)整了以前年度多提少交,分錄記錯(cuò)等印花稅,附加稅等,前面摘要寫調(diào)整,還是寫結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅金前期沒(méi)有計(jì)提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬(wàn),怎么調(diào)整,實(shí)際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬(wàn)多 按照老師的分錄調(diào)整,但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
下面不用附附件吧,因?yàn)橛泻脦啄甑恼{(diào)整
你要寫明調(diào)整以前那筆憑證?