將紅字發(fā)票信息單號輸入,若能正常開具紅字發(fā)票,就可以用
老師,紅字發(fā)票,購買方已認(rèn)證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
紅字發(fā)票,購買方已認(rèn)證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
購買方開的紅字信息表沒有發(fā)票代碼和發(fā)票號,這樣可以用嗎?
他這個購買方開紅字發(fā)票信息表是不是就不能填發(fā)票代碼和號碼
老師,一般納稅人開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號碼嗎?用云票助手開的,對方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號碼,我選擇紅字信息表開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票沒顯示藍(lán)字發(fā)票的號碼,這種發(fā)票對嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
負(fù)數(shù)發(fā)票我己開出來了,就是信息表沒有發(fā)票代碼和號碼
那沒關(guān)系,該紅字信息表可以用