你好,學員 借其他支出 貸銀行存款 借經(jīng)營費用 貸銀行存款
資料:某事業(yè)單位,2019年度實現(xiàn)事業(yè)預算收入10萬元、經(jīng)營預算收入8萬元,發(fā)生事業(yè)支出15萬元(其中:財政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經(jīng)營支出5.2萬元。 事業(yè)收入為12萬元,經(jīng)營收入為10萬元,經(jīng)營費用為8萬元。 要求: 1、分別按事業(yè)收入和經(jīng)營收入的5% 和10%計算提取修購基金,并編制相應會計分錄。 2、計算經(jīng)營活動應繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應納稅所得額為2萬元,編制相應的會計分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財政撥款結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余計提職工福利基金,計提比例為30% ,并編制相應會計分錄。 5、計算本年度非財政撥款結(jié)余分配的余額,并編制結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款結(jié)余分配的余額。
急需,希望老師們看到能幫忙解答,謝謝?。。?資料:某事業(yè)單位,2019年度實現(xiàn)事業(yè)預算收入10萬元、經(jīng)營預算收入8萬元,發(fā)生事業(yè)支出15萬元(其中:財政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經(jīng)營支出5.2萬元。 事業(yè)收入為12萬元,經(jīng)營收入為10萬元,經(jīng)營費用為8萬元。 要求: 1、分別按事業(yè)收入和經(jīng)營收入的5% 和10%計算提取修購基金,并編制相應會計分錄。 2、計算經(jīng)營活動應繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應納稅所得額為2萬元,編制相應的會計分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財政撥款結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余計提職工福利基金,計提比例為30% ,并編制相應會計分錄。 5、計算本年度非財政撥款結(jié)余分配的余額,并編制結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款結(jié)余分配的余額。
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業(yè)支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務還本支出40萬(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。(3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。
202x年12月,某事業(yè)單位對具收文科目進行分析,上級補助(預算)收入、附屬單位上繳(預算收入)和事業(yè)(預算)收入本年發(fā)生額中的非財政非專項資金收入分別為800000元、200000元和100000元;事業(yè)支出和其他支出本年發(fā)生額中的非財政其他資金支出分別700000元、200000元,對附屬單位補助支出 (費用)本年發(fā)生額為150000元。經(jīng)營(預算)收入本年發(fā)生額210000元,經(jīng)營支出(費用) 本年發(fā)生額為150000元。 請先完成年未結(jié)轉(zhuǎn)。假設不涉及所得稅業(yè)務,根據(jù)規(guī)定,該單位按10%比例提取職工福利基金,最后完成2x20年終結(jié)賬。該事業(yè)單位應如何編制會計分錄?(提示:注意雙分錄)
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老師,固定資產(chǎn)折舊表的資產(chǎn)計稅基礎怎么填
老師,請問跟對方簽訂運輸土方合同,第一次發(fā)票是按照車數(shù)開的發(fā)票,第二次是按照方量開的發(fā)票,但是結(jié)算沖減了車數(shù)換成了方量,發(fā)票第二次也是方量算的,這樣會有稅務風險嗎?會引起稽查嗎?
老師你好 請問這個年報工資這個是按報表上實際支出的金額填的嗎?
老師,公司去年買了商品房,能一次性抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎?
請問專票有幾項開錯了可以部分沖紅么,應該選擇開票有誤,還是銷售退回
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去年支付并取得房租發(fā)票30萬,租期去年10月至今年3月,當時做了會計分錄,借:管理費用-房租30萬 貸:銀行存款30萬,需要納稅調(diào)增嗎,應該調(diào)整多少錢
之前添加的開票人員應該怎么變更?
發(fā)票額度不夠申請了提額,資料提交了,管理員還得來企業(yè)審核嗎
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