這個是可以正常使用的
老師你好,客戶給我們開人工費發(fā)票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱那個地方開的是 建筑服務(wù)*工程名稱(寫的右下角備注那個的工程名稱)可以嗎
老師好,看圖片,酒店給開的住宿費的發(fā)票,這張發(fā)票能用嗎?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱,有一個括號,標(biāo)著普票,
老師好,看圖片,酒店給開的住宿費的發(fā)票,這張發(fā)票能用嗎?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱,有一個括號,標(biāo)著普票,答過的老師請不要接這個問題了,
老師好,看圖片,酒店給開的住宿費的發(fā)票,這張發(fā)票能用嗎?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱,有一個括號,標(biāo)著普票,答過的老師請不要接這個問題了,
老師好,一張電子普通發(fā)票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱,1件東西,錄了2遍,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎? 謝謝
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報9月個稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報的,這樣是不是申報錯誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司開進(jìn)來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會陸續(xù)開進(jìn)來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺屬固資產(chǎn)(機器設(shè)備),買進(jìn)來時進(jìn)項發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會計分錄時,這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報表的收入與賬上的收入又對不上。請問怎么操作,謝謝
想請問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個費用,是計入管理費用還是營業(yè)費用呀
老師 ,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤表中的“凈利潤”,我們驗證的結(jié)果有差額 請問如何查找差異