你好;? ?你們發(fā)票做紅沖了嗎 ? 這樣好判斷? ?
.某商品零售企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)對(duì)庫(kù)存商品的核算采用售價(jià)核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購(gòu)進(jìn)情況如下: (1)從A廠購(gòu)入甲商品150臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為1000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,稅款為19500元。企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。 (2)從A廠購(gòu)入的甲產(chǎn)品運(yùn)達(dá)企業(yè),含稅售價(jià)合計(jì)為226000元,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)從外地B廠購(gòu)入乙商品100箱,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,稅款為13000元。每箱含稅零售價(jià)為1300元,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。企業(yè)采用商業(yè)匯票方式結(jié)算貨款。 (4)企業(yè)在拆包整理商品時(shí),發(fā)現(xiàn)上月從C廠購(gòu)入的丙商品有2臺(tái)不符規(guī)格,經(jīng)與供貨方協(xié)商,同意退回商品,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)1000元,每臺(tái)含稅售價(jià)為1250元。企業(yè)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具退貨退出證明單。 (5)收到C廠開(kāi)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及退貨款。 試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1.某商品零售企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)對(duì)庫(kù)存商品的核算采用售價(jià)核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購(gòu)進(jìn)情況如下:(1)從A廠購(gòu)入甲商品150臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為1000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,稅款為19500元。企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)從A廠購(gòu)入的甲商品運(yùn)達(dá)本企業(yè),含稅售價(jià)合計(jì)為226000元,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)從外地B廠購(gòu)入乙商品100箱,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,稅款13000元。每箱含稅零售價(jià)為1300元,商品已入庫(kù)。企業(yè)采用商業(yè)匯票方式結(jié)算貨款。(4)企業(yè)在拆包整理商品時(shí),發(fā)現(xiàn)上月從C廠購(gòu)入的丙商品有2臺(tái)不符規(guī)格,經(jīng)與供貨方協(xié)商后退回商品,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為1000元,每臺(tái)含稅售價(jià)為1250元,企業(yè)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具進(jìn)貨退出證明單。(5)收到C廠開(kāi)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及退貨款。請(qǐng)根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,公司買了的庫(kù)存商品,貨款8000左右,由于質(zhì)量問(wèn)題,退貨,對(duì)方不給退,做報(bào)廢處理,無(wú)殘值收入,庫(kù)存商品已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貨款能進(jìn)管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用不用做納稅調(diào)整?謝謝
公司購(gòu)進(jìn)商品,由于對(duì)方質(zhì)量問(wèn)題,又不給退貨,公司做報(bào)廢處理,無(wú)殘值收入,請(qǐng)問(wèn)老師,直接記入管理費(fèi)用,還需要什么證據(jù)鏈?匯算清繳要納稅調(diào)增嗎?謝謝
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款10萬(wàn),增值稅率為13%,成本6萬(wàn),款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無(wú)法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款113000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000貸:庫(kù)存商品60000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問(wèn)題所在?并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn),做出調(diào)整分錄。
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
匯算清繳招待費(fèi)只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個(gè)合同可以用嗎?
送鞋包給個(gè)人需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下 ,擔(dān)保費(fèi)用能不能進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹(shù)枝碎末,我們免費(fèi)拉回來(lái),請(qǐng)問(wèn)成本怎么計(jì)量?還有我們?cè)黉N售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨(dú)核算,如果利潤(rùn)總額是虧損的,匯算清應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負(fù)數(shù),顯示退稅
老師,這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));攝影擴(kuò)印服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);廣告制作;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老板您好,現(xiàn)在要開(kāi)教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)什么發(fā)票內(nèi)容
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司注冊(cè)需要哪些材料
沒(méi)有紅沖發(fā)票
這樣是不是匯算清繳要做納稅調(diào)增處理
你好;? ?之前是專票? ; 你認(rèn)證了。? ? 那沒(méi)有紅沖發(fā)票;? 你報(bào)廢是什么原因造成的; 管理原因嗎??
是管理原因
你好;? ?那就轉(zhuǎn)出;? 計(jì)入管理費(fèi)用去; 匯算調(diào)增??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??