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1.某商品零售企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)對(duì)庫(kù)存商品的核算采用售價(jià)核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購(gòu)進(jìn)情況如下:(1)從A廠購(gòu)入甲商品150臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為1000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,稅款為19500元。企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)從A廠購(gòu)入的甲商品運(yùn)達(dá)本企業(yè),含稅售價(jià)合計(jì)為226000元,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)從外地B廠購(gòu)入乙商品100箱,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,稅款13000元。每箱含稅零售價(jià)為1300元,商品已入庫(kù)。企業(yè)采用商業(yè)匯票方式結(jié)算貨款。(4)企業(yè)在拆包整理商品時(shí),發(fā)現(xiàn)上月從C廠購(gòu)入的丙商品有2臺(tái)不符規(guī)格,經(jīng)與供貨方協(xié)商后退回商品,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為1000元,每臺(tái)含稅售價(jià)為1250元,企業(yè)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具進(jìn)貨退出證明單。(5)收到C廠開(kāi)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及退貨款。請(qǐng)根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。

2022-05-05 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 18:34

你好,同學(xué) 1.借,在途物資150000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 19500貸,銀行存款169500 2.借,庫(kù)存商品? 226000貸,在途物資??150000?商品進(jìn)銷差價(jià) 76000 3.借,在途物資100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13000 ? ? 貸,應(yīng)付票據(jù)113000 借,庫(kù)存商品?130000 貸,在途物資??100000 ?商品進(jìn)銷差價(jià)30000 4.借,應(yīng)收賬款2000 ?商品進(jìn)銷差價(jià)? 500 貸,庫(kù)存商品 1250*2=2500 5.借,銀行存款 2260 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出260 應(yīng)收賬款2000

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2022-05-05
1.借庫(kù)存商品-甲商品150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19500 貸銀行存款169500
2022-03-25
1.借在途物資150000 應(yīng)交稅費(fèi)19500 貸銀行存款 2.借庫(kù)存商品226000 貸在途物資150000 商品進(jìn)銷差價(jià)76000 3.借庫(kù)存商品130000?應(yīng)交稅費(fèi)13000 貸應(yīng)付票據(jù)113000 商品進(jìn)銷差價(jià)30000 4.借銀行存款125000 貸庫(kù)存商品125000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)125000/1.13*0.13
2022-04-11
1.借在途物資150000 應(yīng)交稅費(fèi)19500 貸銀行存款 2.借庫(kù)存商品226000 貸在途物資150000 商品進(jìn)銷差價(jià)76000 3.借庫(kù)存商品130000?應(yīng)交稅費(fèi)13000 貸應(yīng)付票據(jù)113000?商品進(jìn)銷差價(jià)30000 4.借銀行存款125000 貸庫(kù)存商品125000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)125000/1.13*0.13
2022-04-11
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