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1.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2005年4月留抵稅額3000元,5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入壁紙一批,取得增值稅發(fā)票,價款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于基建庫房工程,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個,價款100000元,增值稅17000元.將其中500個贈送希望工程,其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)收取服裝廠進場費20000元,允許該服裝廠的服裝進店銷售1年。(4)為B出版社代銷圖書,取得零售收入79100元。和B企業(yè)結(jié)賬,支付B企業(yè)45200元,取得增值稅發(fā)票。另向8企業(yè)收取結(jié)賬額5%的促銷費。(5)將廢舊包裝物賣給廢品回收公司,取得支票6000元。要求計算:(上述相關(guān)增值稅發(fā)票均經(jīng)認證)(1)該企業(yè)當期可抵扣增值稅進項稅;(2)該企業(yè)當期的增值稅銷項稅;(3)該企業(yè)當期應(yīng)納增值稅;(4)該企業(yè)當期應(yīng)繳納營業(yè)稅。

2022-12-08 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 21:24

學(xué)員你好,計算如下 該企業(yè)當期可抵扣增值稅進項稅=34000+17000=51000

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 21:25

這道題已經(jīng)過時了,現(xiàn)在早都沒有營業(yè)稅了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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