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某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2018年2月增值稅留抵稅額3000元,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元;(2)購入書包10000個,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅17000元,將其中500個贈送某共建小學(xué),其余以每個20元的零售價格全部零售;(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費40000元,該建筑取得于營改增之前,該商業(yè)企業(yè)對此項業(yè)務(wù)選擇簡易計稅方法計稅;(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入79100元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠45200元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入;(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元。(其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證并允許抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問題。(1)該企業(yè)收取返還收入應(yīng)沖減的進(jìn)項稅額;

2020-06-29 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-30 06:36

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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