你在你的變價(jià)收入考慮了所得稅的呀,你這里最終賣的時(shí)候有10萬的利潤(rùn),10萬的虧損,這個(gè)就考慮了所得稅的呀。
老師,為什么不征稅收入的費(fèi)用折舊攤銷不可以稅前扣除,而免稅收入的費(fèi)用折舊攤銷可以稅前扣除?能幫忙解釋一下嗎?不是很理解,謝謝
老師好,這個(gè)可以幫忙解釋一下嗎?不是很明白不同階段為什么要這么理解?
老師 您好 這問的日后事項(xiàng)怎么調(diào)整 幫忙分析一下過程 題目要求考慮所得稅25% 其中我也不理解為什么不需要調(diào)整增值稅的部分
老師你好! 我司財(cái)務(wù)收到第三季度銀行存款利息收入,做的分錄是: 借:銀行存款 300 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -300 為什么要這樣做,不是很理解,老師可以幫忙解析一下嗎?
老師,這里答案的第4題其它綜合收益690轉(zhuǎn)遞延所得稅負(fù)債?幫忙解釋一下,還有那個(gè)累計(jì)折舊200、和公允價(jià)值變動(dòng)損益100怎么理解是成為遞延所得稅負(fù)債的呢?看答案不懂理解咧?
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
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問題是我就算不賣就賣虧,剛好賣了一個(gè)平價(jià),它也是一種收入啊,為什么不用考慮所得稅呢?
為所得稅是根據(jù)你的利潤(rùn)來繳納的呀,如果說你平價(jià)出售,他就沒有利潤(rùn)和虧損,就不用考慮所得稅了呀。