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老師你好! 我司財(cái)務(wù)收到第三季度銀行存款利息收入,做的分錄是: 借:銀行存款 300 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -300 為什么要這樣做,不是很理解,老師可以幫忙解析一下嗎?

2021-10-22 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 17:45

您好,第一是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,第二是怕貸方你的財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤

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快賬用戶8272 追問 2021-10-22 18:03

如果下次遇到這類型,也是這樣做賬為最好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 18:04

對,你最好就這么做。

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您好,第一是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,第二是怕貸方你的財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤
2021-10-22
同學(xué),你好,分錄如下 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù)
2021-08-02
對,沒錯(cuò),就按照你上面說的這么做。
2022-04-11
你好!收到銀行的單位活期利息,應(yīng)該做的會計(jì)分錄是:借方錄入“銀行存款”,貸方錄入“其他業(yè)務(wù)收入”或者“投資收益”,具體取決于你們公司的會計(jì)政策。這樣處理是因?yàn)檫@筆利息是收入,不應(yīng)記作費(fèi)用。希望這能幫到你!
2024-11-12
你好; 比如利息是20 ; 借銀行存款20 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 -20?
2023-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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