你好,對的是的,這個是正確的。
老師好,請問,客戶在我們這拿走貨物沒有付錢,我怎么做分錄 是~ 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 是這樣嗎? 宋老師上課的時候說的是進(jìn)項稅額,我有點不明白
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進(jìn)項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進(jìn)項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務(wù)發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
進(jìn)項的話,應(yīng)該是你們購買對方的沒有支付,這個是作為銷售方的。 他說的那一個進(jìn)項是作為購買方。
作為購買方: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
是嗎?老師
你好是的,是這么做的。