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Q

我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做

2023-04-15 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 20:17

你好,銷售出去按發(fā)票上的金額做,不是按8個點的做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅1600做

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:19

二個點的差額計算在收入里,這樣你的分錄就平了。

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:21

不對呀,是這樣一個情況,我們銷售出去是不含稅的,然后客戶要求開票,所開的金額有時多有時少,我們安8個點收回他稅金,然后掛在應(yīng)收帳款里面,我分錄做借應(yīng)收帳款,貸應(yīng)交稅費增值稅銷項1600,這樣做分錄對不對先

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:21

我們開出去的發(fā)票稅率是13個點

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:22

如果安照你所說的,那安8個點收客戶的稅點分錄跟差額的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:22

不管開不開票,你正常做,不開票進不開票收入,等后面開了票賬務(wù)回沖

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:23

沖不了,對不上,也不知是哪一筆

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:23

不開票收入也要報稅的,除非是內(nèi)賬了。

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:24

你能不能詳細的重頭把分錄詳細寫一下

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:25

沖不了,對不上,也不知是哪一筆——按流程每一筆有記錄就對上了。確認(rèn)不開票收入計提銷項稅,,后面補開票總是知道是哪家補吧。

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:26

是內(nèi)賬,是這樣的,我們銷售是不含稅,我們進的材料是含稅價,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成本大的,利潤少了,因此我必須價稅分離進行核算

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:26

正規(guī)的分錄做,你是沒開票的沒做這個,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,,現(xiàn)在是叫你沒開票的也做這個,補開票后,紅字回沖

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:27

是開票金額有時多有時少沒辦法

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:27

還是沒說到重點,

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:27

內(nèi)賬,就不用糾結(jié)稅金對不上的問題了,因為沒交稅,當(dāng)然對不上的。

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:28

內(nèi)賬按已交稅金計賬,沒交的就不用記了。

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:29

問題,我開了票出去是安13個點開的,我收客戶是8個點,我的應(yīng)交稅費對不上實際的開票稅額,

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:29

導(dǎo)致未交稅的金額對不上

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:30

那我的進項稅額轉(zhuǎn)到哪里去

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:31

我安8個點收客戶的稅金又怎么做分錄

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:31

這才是重點

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:36

你還是沒明白,你那2點的差不是稅,對客戶是稅,對你記賬是收入,

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:37

Nei賬的處理方式與稅賬是不同的。

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:37

那分錄怎么做,你做一個例子給我看看我就明白了

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:39

這一點我是知道的,問題我就卡在這里,不知怎么做,到時候?qū)嶋H所交的稅額跟我賬面對不上

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:40

借,應(yīng)收帳款? 貸,主營業(yè)務(wù)收入? ?(含2點的稅) ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 6個點的稅與發(fā)票上一樣金額

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:45

我大概明白你的意思,你的意思是例如我安8個點算實際收客戶的稅金是1600元,我實際上是開13個點的專票給對方,例如發(fā)票稅額是800元,那余下的800元就納入主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:47

是的,,按發(fā)票上的稅金計應(yīng)交稅費,多出來稅計收入里,稅費的賬就平了

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快賬用戶2176 追問 2023-04-15 20:48

那進項大于銷項呢,

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:49

那進項大于銷項呢,——是正常的,不用處理

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