你好,學(xué)員,這個(gè)就是損益科目統(tǒng)稱

以前年度生產(chǎn)成本貸方有余額,怎么調(diào)整,借:庫存商品-230 貸:生產(chǎn)成本-230;借:以前年度損益調(diào)整-230 貸:庫存商品-230,是這樣子做的嗎?
老師,問一下以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表里面年初那一列未分配利潤呢還是調(diào)整的是期末余額那一列未分配利潤呢
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
庫存商品貸方是要調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表存貨期末余額,那以前年度損益調(diào)整借方要調(diào)哪個(gè)科目呀
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


稅務(wù)稽查我司2021年的正常損耗未計(jì)提,第二年怎么調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表上的哪個(gè)科目?
直接調(diào)整到損益科目
會(huì)計(jì)科目是這樣對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品
資產(chǎn)負(fù)債表是調(diào)減存貨期末金額,那對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表上是那科目?沒搞懂
會(huì)計(jì)科目是這樣對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品 可以
最終體現(xiàn)在未分配利潤科目
這個(gè)只有改2021年資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表要不要更改呀?
利潤表不需要更改的,學(xué)員