你好 你們生產(chǎn)成本貸方有余額是因為什么造成的 這樣才好判斷科目的 多結轉了嗎
以前年度生產(chǎn)成本貸方有余額,怎么調整,借:庫存商品-230 貸:生產(chǎn)成本-230;借:以前年度損益調整-230 貸:庫存商品-230,是這樣子做的嗎?
上年度庫存有盤盈,我在1月初做了借:庫存商品貸:以前年度損益,借:以前年度損益調整貸:未分配利潤這樣做對嗎
上年度庫存有盤盈,我在1月初做了借:庫存商品貸:以前年度損益,借:以前年度損益調整貸:未分配利潤這樣做對嗎
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款 借:以前年度損益調整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調整一把結轉借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師 這樣對嗎
庫存是負數(shù),可以這樣做分錄嗎?借:庫存商品 貸:以前年度損益調整
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務外包,產(chǎn)生的勞務費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務收入,改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導致所得稅得繳納100萬多,領導不愿意繳納,審計那邊也不愿意調整回來,這個事應該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉股,我們如何賬務處理?計入什么可么?需要納稅調整哪一年的納稅申報表?請詳細回復
老師,企業(yè)所得稅年報的調整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
主營業(yè)務成本多結算了
你好 可以這樣來做 到時你把這個以前年度損益調整科目 結轉到未分配利潤去
做相反的分錄時,是不是主營業(yè)務成本用以前年度損益調整代替?
你好 嗯是的 用以前年度損益調整替代就行了