您好,當(dāng)月不認(rèn)證的計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,其他對的
請問當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 當(dāng)月不認(rèn)證的計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 這樣對嗎
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到上月開出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個月進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目?
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)月不一定認(rèn)證),是放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里?月末認(rèn)證抵扣后,分錄如何?
不是當(dāng)月不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末 待認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎/
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
次月認(rèn)證分錄怎么寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
您好,更正下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
好的謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快