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生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯,12月沖紅重開,現(xiàn)在申報增值稅,那個出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報,還是做那個出口免抵退哪里

2022-12-08 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 12:42

同學(xué)你好 做那個出口免抵退

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快賬用戶7025 追問 2022-12-08 12:46

還是填在出口免抵退對吧,那12月重開的發(fā)票去11月開的發(fā)票有差額,那12月的時候增值稅我要怎么報呢

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齊紅老師 解答 2022-12-08 12:53

同學(xué)你好 對的 你要出口退稅的話就是這樣

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快賬用戶7025 追問 2022-12-08 13:11

12月的怎么辦,12月的重開的那個發(fā)票的數(shù)跟11月的重開的發(fā)票的時候不是有一個匯率差嗎?那這個差額我要也是甜在出口對數(shù)這里,這里可以填負數(shù)吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:16

同學(xué)你好 對的 這個可以填負數(shù) 你按照實際的金額來

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同學(xué)你好 做那個出口免抵退
2022-12-08
在增值稅申報時,出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免稅項目”欄目中。而關(guān)于出口退稅額,通常不需要在增值稅申報表中填報,這部分處理主要在出口退稅的專門申報中進行。
2024-11-02
尊敬的學(xué)員您好!就是發(fā)票的日期這個月
2023-05-29
對的,是的,是這么多。
2023-09-13
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 是免稅的就是這樣填寫的
2021-01-15
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