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老師:出口日期是22年12月8號,出口發(fā)票開具日期是23年4月23號,23年4月份增值稅申報(bào)表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會計(jì)做賬是做在哪個(gè)月?

2023-05-28 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-29 00:26

尊敬的學(xué)員您好!就是發(fā)票的日期這個(gè)月

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尊敬的學(xué)員您好!就是發(fā)票的日期這個(gè)月
2023-05-29
你好,你當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嘛?你給他補(bǔ)上一個(gè)形式發(fā)票。如果能補(bǔ)形式發(fā)票的話,再開具其他發(fā)票里面填寫就行。這個(gè)是在表1,不是表2。
2024-06-21
同學(xué)你好這個(gè)是24年一月退的
2024-04-08
2023年度報(bào)關(guān)出口、且已申報(bào)免抵退稅的出口額統(tǒng)計(jì)表確實(shí)需要與增值稅申報(bào)表上已申報(bào)的免抵退做比對。這主要是為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性,防止因數(shù)據(jù)差異導(dǎo)致的稅務(wù)問題。在進(jìn)行比對時(shí),應(yīng)注意核對每一項(xiàng)數(shù)據(jù)的來源和計(jì)算方式,確保兩者之間的數(shù)據(jù)能夠相互對應(yīng)。 對于23年11~12月份貨款在24年收到的情況,由于企業(yè)不是差額收匯的企業(yè),通常不需要專門做差額收匯的說明。然而,為了保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性,企業(yè)仍應(yīng)對此情況進(jìn)行合理的解釋和記錄。具體來說,可以在財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)附注中說明貨款的延遲收款情況,包括延遲的原因、金額以及對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響等。
2024-04-16
您好 請問報(bào)關(guān)單出口日期是什么時(shí)候
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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