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老師,您好,我們是建筑企業(yè),被掛靠方收我們的稅管費(fèi),為什么要收個(gè)人所得稅啊!稅率是0.48%,這個(gè)稅率怎么計(jì)算得來的,有什么依據(jù)

2022-12-08 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 11:03

?你好;? ? ? ? ?對(duì)方建筑公司異地申報(bào)預(yù)交個(gè)稅比例給項(xiàng)目地稅務(wù)局的; 所以這部分會(huì)? 找你們考慮收回來的? ?

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?你好;? ? ? ? ?對(duì)方建筑公司異地申報(bào)預(yù)交個(gè)稅比例給項(xiàng)目地稅務(wù)局的; 所以這部分會(huì)? 找你們考慮收回來的? ?
2022-12-08
1.計(jì)算管理費(fèi):管理費(fèi) = 500萬 × 3% = 15萬 2.計(jì)算增值稅:假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入(500萬 - 15萬 = 485萬)的2%來計(jì)算的。增值稅 = 485萬 × 2% = 9.7萬 3.計(jì)算企業(yè)所得稅:同樣,假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入(485萬)的1.5%來計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬 × 1.5% = 7.275萬 4.計(jì)算成本票:成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用,使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后,仍然能夠保持盈利。在這個(gè)例子中,我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外,沒有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此,成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬 - 15萬 - 9.7萬 - 7.275萬 = 468.025萬 所以,您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬的成本票
2024-05-16
對(duì)方收的依據(jù)就是雙方協(xié)商的結(jié)果。雙方你情我愿的達(dá)成一致的意思表示
2021-05-07
同學(xué)你好 這個(gè)不單獨(dú)做賬的,如果單獨(dú)收你錢你可以先掛往來的 還是按照正常的業(yè)務(wù)來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-10-26
同學(xué)你好 對(duì)的 剩下的是成本和進(jìn)項(xiàng)票
2021-11-03
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