你好;? ? 借庫(kù)存商品 貸? 銀行存款? ? ? ? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -保險(xiǎn)款 ;? ? ?銷售出去 :借? ? 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅;? 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ? ?; 借其他應(yīng)付款 -保險(xiǎn)款貸銀行存款? ?

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷售手續(xù),但購(gòu)買單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對(duì)存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購(gòu)B包裝物盤虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤盈未查明原因;B包裝物盤虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出相應(yīng)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷售手續(xù),但購(gòu)買單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對(duì)存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購(gòu)B包裝物盤虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤盈未查明原因;B包裝物盤虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用元表示)。
我家是國(guó)際貨運(yùn)代理,2021年給客戶(國(guó)外公司)運(yùn)貨時(shí)貨物出現(xiàn)毀損,我公司經(jīng)客戶授權(quán)幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產(chǎn)生了1.6萬元差旅費(fèi),還幫墊付15萬處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用,產(chǎn)生的差旅費(fèi)1.6萬和包裝物等費(fèi)用15萬已在21年計(jì)入我公司的管理費(fèi)用和成本中,22年保險(xiǎn)公司賠付110萬到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬美元,匯率按6.4651,請(qǐng)問我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是將21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用沖回后,剩余的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)錄要怎么寫?
商場(chǎng)漏水導(dǎo)致商戶衣物損壞,賠償一部分,之后收到保險(xiǎn)公司的部分賠償,收到商家的損壞衣物,低價(jià)處理,收入,整個(gè)循環(huán)要怎么做分錄
甲公司為境內(nèi)上市公司,2x20年度財(cái)務(wù)報(bào)表于2x21年2月28日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。2x20年,甲公司發(fā)生的有關(guān)交易或事項(xiàng)如下:(1)2x20年1月20日,甲公司收到其客戶丁公司通知,因丁公司所在地于2x20年1月18日發(fā)生自然災(zāi)害,導(dǎo)致丁公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生重大損失,無法償付所欠甲公司貨款1200萬元的60%。甲公司已對(duì)該應(yīng)收賬款于2x20年未計(jì)提200萬元的壞賬準(zhǔn)備。(2)甲公司2x20年10月25日銷售一批商品給乙公司,取得收入2400000元(不含增值稅),并結(jié)轉(zhuǎn)成本2000000元。2x20年12月31日,貨款尚未收到。甲公司未對(duì)該應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2021年2月8日,由于產(chǎn)品問題,本批貨物被全部返回。甲公司于2021年4月20日完成2020年的所得稅匯算清繳。甲公司適用的增值稅稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率為25%,盈余公積提取比例為10%。要求:判斷上述兩個(gè)事項(xiàng)是調(diào)整事項(xiàng)是非調(diào)整事項(xiàng)并闡述理由;若是調(diào)整事項(xiàng),系編制調(diào)整分錄。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


庫(kù)存不屬于公司,商戶是租賃關(guān)系
你好;? 不屬于你公司的話 ;? ? 這個(gè)衣服不是你公司的嗎 ;不對(duì)哦??
商戶租的我們商場(chǎng)的鋪?zhàn)?,然后漏水?dǎo)致一部分貨品不能出售,我們就買單了,然后公司有保險(xiǎn),報(bào)銷了部分,拿回來的貨打折處理,收了一部分錢,這些要怎么做分錄啊
你好;? 那你也得走庫(kù)存商品去處理的; 你要走其他業(yè)務(wù)成本 和其他業(yè)務(wù)收入去報(bào)的; 不然你科目作不平的??